关于滁州市本级2022年度预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告解读

    发布时间:2024-01-04 16:28
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    2023年12月29日,受市人民政府委托,市审计局党组书记、局长许同亚向市第七届人大常委会第十四次会议作了《关于滁州市本级2022年度预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》(以下简称《报告》)。《报告》全面客观反映了各部门(单位)认真落实市委市政府关于审计查出问题整改工作要求和市七届人大常委会第十二次会议提出的审议意见,审计整改工作机制更加健全、成效更加显著,集中体现在三个方面:

    一是高位推进审计整改,整改任务落实落地。市委、市政府高度重视审计整改工作,市委、市政府主要领导专门听取审计整改工作部署和查出问题整改情况汇报。审计机关针对审计工作报告指出的问题,分解细化至各责任单位,建立整改台账,限期整改。对报告的整改情况,逐条认真审核,实行清单式销号、闭环式管理。被审计单位压实整改主体责任,对审计工作报告中指出的问题进行认真剖析,修订完善有关制度、规定,推动审计整改工作落实。

    二是审计整改成效显著,彰显权威高效要求。截至2023年11月,审计工作报告反映的30类133个明细问题,已基本完成整改。通过审计整改:加快资金拨付使用16439.34万元、促进征缴收入8179.68万元、规范管理资金7076.09万元、督促上缴财政3931.55万元、清退履约、质量保证金等资金981.48万元、清理收回财政资金322.01万元、制定完善制度办法等7项、追责问责5人。

    三是整改格局更加完善,监督融合更加顺畅。市审计局积极探索构建全面整改、专项整改、重点督办三种方式相结合的审计整改总体格局,既把握总体、努力做到全覆盖,又突出重点、以重点问题深入整改引领全面整改推进。审计机关加强与市委巡察办、市政府督查室、市财政局等单位横向联动和协作配合,构建“审前互联、审中互通、审后互享”的多向联动协作机制,完善并落实信息沟通、线索移交、措施配合、成果共享等措施,审计整改贯通协作更加顺畅高效。

    截至2023年11月,审计工作报告反映的问题大部分得到有效整改,少量尚未彻底整改到位的问题,相关单位已对后续整改工作作出安排,正在积极持续推进。今后市审计局将严格落实“三个区分开来”重要要求,认真听取各方意见,实事求是分析原因,持续加强跟踪督促检查,确保问题整改到位。

    下一步,市审计局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,依法履行审计监督职责,查改联动,破立并举,扎实做好审计整改“下半篇文章”。

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